来源:市政府国资委 何晶蕊日期:2025-07-31
为加快推动市属企业构建协同高效的审计监督体系,切实防范各类风险,市政府国资委多措并举推进市属企业内部审计工作提质增效。
一是完善企业内审体系建设。指导市属企业单独设立内审部门,健全完善制度体系,有效发挥董事会审计委员会管理和指导作用,进一步强化集团总部对内审工作的统一管控。至目前,2户市属企业集团公司均已设置独立内审部门并配备专职内审人员。
二是加强企业内审工作指导。将内审工作纳入企业负责人经营业绩考核内容,督促企业围绕生产经营过程中的风险点制定年度内审计划,扎实推进实施。指导企业加强审计工作的总结、分析和评价,不断提高和改进工作,切实发挥内审“防控风险”的作用。
三是强化企业内审结果运用。督促落实内审部门向企业董事会定期报告工作机制,推动审计监督全覆盖,对重大投资项目、高风险业务、内部控制等实行重点审计。督促企业对内审发现的问题分层分类建立整改台账,实行销号管理,定期开展“回头看”,倒逼被审计企业健全风险防范长效机制。